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扶風(fēng)縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告

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來(lái)源:扶風(fēng)縣人民政府

扶風(fēng)縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告

 

20241月23日在扶風(fēng)縣第十九屆

人民代表大會(huì )第次會(huì )議上

扶風(fēng)縣財政局

各位代表:

受縣人民政府委托,現將扶風(fēng)縣2023財政預算執行情況和2024財政預算(草案)的報告提請大會(huì )審議,并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2023年預算執行情況和財政主要工作

2023年,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,在縣人大、縣政協(xié)的監督支持下,財政部門(mén)以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,認真落實(shí)縣十九屆人大次會(huì )議各項決議,堅持穩中求進(jìn),多措并舉,精準施策,全縣社會(huì )經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,財政預算執行總體平穩。

(一)一般公共預算執行情況

2023全縣地方財政收入完成30066萬(wàn)元,占調整預算30000萬(wàn)元的100.2%,增長(cháng)22.8%,增加5591萬(wàn)元;剔除留抵退稅因素,同口徑增長(cháng)9.8%。主要項目完成情況是:

稅收收入17395萬(wàn)元,增長(cháng)11.3%,增加1760萬(wàn)元;其中:增值稅7921萬(wàn)元,增長(cháng)159.4%;企業(yè)所得稅1300萬(wàn)元,下降11.7%;個(gè)人所得稅370萬(wàn)元,增長(cháng)9.1%;資源稅1326萬(wàn)元,與上年持平;城建稅995萬(wàn)元,增長(cháng)23%;房產(chǎn)稅1315萬(wàn)元,增長(cháng)2.6%;印花稅652萬(wàn)元,增長(cháng)27.8%;城鎮土地使用稅1148萬(wàn)元,增長(cháng)4.8%;土地增值稅48萬(wàn)元,下降92.7%;車(chē)船稅940萬(wàn)元,增長(cháng)0.5%;耕地占用稅-625萬(wàn)元,下降124.2%;契稅1924萬(wàn)元,增長(cháng)28.6%;環(huán)境保護稅81萬(wàn)元,增長(cháng)8%。

非稅收入12671萬(wàn)元,增長(cháng)43.3%,增加3831萬(wàn)元。主要是:專(zhuān)項收入1022萬(wàn)元,增長(cháng)21.1%;行政事業(yè)性收費收入3787萬(wàn)元,增長(cháng)313.4%;罰沒(méi)收入2007萬(wàn)元,下降35.2%;國有資源有償使用收入4595萬(wàn)元,增長(cháng)79.6%;政府住房基金收入1260萬(wàn)元,下降7.1%。

2023全縣財政支出完成272597萬(wàn)元,增加8517萬(wàn)元,增長(cháng)3.2%。其中:

一般公共服務(wù)支出20964萬(wàn)元,公共安全支出7789萬(wàn)元,教育支出67820萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出1460萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出2886萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出42919萬(wàn)元,衛生健康支出22625萬(wàn)元,節能環(huán)保支出8225萬(wàn)元,城鄉社區支出16438萬(wàn)元,農林水支出48633萬(wàn)元,交通運輸支出6244萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出10374萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1379萬(wàn)元,金融支出14萬(wàn)元,自然資源氣象等支出1857萬(wàn)元,住房保障支出9426萬(wàn)元,糧油物資儲備支出61萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出1967萬(wàn)元,債務(wù)付息支出1314萬(wàn)元,債務(wù)發(fā)行費用支出14萬(wàn)元,其他支出188萬(wàn)元。

(二)政府性基金預算執行情況

2023年政府性基金收入完成27214萬(wàn)元,其中:國有土地使用權出讓收入24487萬(wàn)元,城市基礎設施配套費收入2139萬(wàn)元,污水處理費收入84萬(wàn)元,專(zhuān)項債券對應項目專(zhuān)項收入504萬(wàn)元。

2023年政府性基金支出完成56190萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出106萬(wàn)元,城鄉社區支出24155萬(wàn)元,其他支出29473萬(wàn)元,債務(wù)付息支出2425萬(wàn)元,債務(wù)發(fā)行費用支出31萬(wàn)元。

)社會(huì )保險基金預算執行情況

1.城鄉居民基本養老保險基金

基金保險繳費收入6742萬(wàn)元,利息收入1122萬(wàn)元,財政補貼收入17664萬(wàn)元,其他收入9萬(wàn)元,轉移收入95萬(wàn)元,集體補助收入428萬(wàn)元,當年收入合計 26060萬(wàn)元。

社會(huì )保險待遇支出19396萬(wàn)元,轉移支出77萬(wàn)元,當年支出合計19473萬(wàn)元。

當年收支結余6587萬(wàn)元,累計結余75685萬(wàn)元。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金

基金保險繳費收入12907萬(wàn)元,財政補貼收入14742萬(wàn)元,利息收入39萬(wàn)元,轉移收入635萬(wàn)元,上年結余4670萬(wàn)元,收入合計32993萬(wàn)元。

社會(huì )保險待遇支出31821萬(wàn)元。

當年結余1172萬(wàn)元。

(四)政府債務(wù)情況

2023年省財政下達我縣政府債務(wù)限額169628萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)限額72003萬(wàn)元,專(zhuān)項債務(wù)限額97625萬(wàn)元。

截至年底,限額內全縣政府債務(wù)余額137702萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)余額47097萬(wàn)元,專(zhuān)項債務(wù)余額90605萬(wàn)元,均未超過(guò)省上下達限額,債務(wù)風(fēng)險總體可控。

(五)“三?!敝С鰣绦星闆r

    2023年,全縣“三?!敝С鲱A算調整數為146198萬(wàn)元,其中:保工資82684萬(wàn)元,保運轉4398萬(wàn)元,?;久裆?9116萬(wàn)元。截至年底,全縣“三?!睂?shí)際支出完成142563萬(wàn)元,其中:保工資82308萬(wàn)元,保運轉4330萬(wàn)元,?;久裆?5925萬(wàn)元?!叭!鳖A算執行率98%,“三?!敝С龅玫饺ΡU?。

目前,全縣財政收支正在核實(shí)清理,待決算匯審結束后,再專(zhuān)題向縣人大常委會(huì )報告。

(六)2023年財政主要工作

1.科學(xué)合理編制預算。年初,按照以收定支、收支平衡、有保有壓的原則,積極穩妥編制2023年預算方案。堅持把“三?!狈旁趦?yōu)先位置足額保障;把政府債務(wù)還本付息資金全額納入預算不留缺口;落實(shí)過(guò)緊日子的要求,年初統一壓減部門(mén)專(zhuān)項資金預算10%;將各類(lèi)存量資金納入預算調控范圍,提高財政資源統籌能力,將有限的資金用在刀刃上,實(shí)現集中財力辦大事。

2.積極爭取調度資金。縣委、縣政府領(lǐng)導帶隊,多次赴省市對接工作,匯報我縣困難,取得了上級財政的大力支持。全年爭取均衡性轉移支付增量1686萬(wàn)元、一般債券8500萬(wàn)元、專(zhuān)項債券2.9億元,支持了文化藝術(shù)中心、標準化廠(chǎng)房、公立醫院、供水等民生實(shí)事項目建設,有效拉動(dòng)了政府投資規模。面對取消省管縣財政體制的不利局面,及時(shí)完善爭資觀(guān)念,積極適應新形勢,在變局中贏(yíng)得主動(dòng)。

3.提高預算執行質(zhì)量。1+8”工作機制為抓手,堅持每周監控收入入庫、支出進(jìn)度、債務(wù)償還等核心指標,分析掌握存在問(wèn)題,精準采取有效措施。在組織收入上,及時(shí)將招商引資企業(yè)納入重點(diǎn)稅源管控范圍,做到應收盡收;加快閑置資產(chǎn)處置,清繳耕地開(kāi)墾費,努力增加非稅收入。在加快支出上,堅守“三?!钡拙€(xiàn),堅決做到每月15日之前將人員工資發(fā)放到位、20日之前將城鄉低保、城鄉養老、城鄉醫保、高齡補貼、傷殘撫恤、殘疾補助等民生資金保障到位,實(shí)現了有序保障。在風(fēng)險防控上,督促加快債券資金支出進(jìn)度,嚴格審查政府投資項目資金來(lái)源,多方籌措資金清償拖欠企業(yè)賬款。

    4.加大惠民惠農力度。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推進(jìn)財政涉農資金統籌整合方案落實(shí)落地,全年整合資金2.68億元,實(shí)施項目175個(gè),其中產(chǎn)業(yè)項目79個(gè);實(shí)“一事一議”項目50個(gè),財政獎補807萬(wàn)元,受益群眾15.8萬(wàn)人。規范財政惠民補貼“一卡通”管理,扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項整治,全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放補貼552.78億元,惠及群眾9.45萬(wàn)戶(hù)13.98萬(wàn)人次。及時(shí)籌措資金1869萬(wàn)元,按最新標準落實(shí)農村清潔能源替代補助政策。

    5.服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。一是支持比亞迪汽車(chē)零部件項目建設。多方籌措1.1億元,支持項目用地、土方回填、廠(chǎng)房租賃等,推動(dòng)加快項目建設。二是支持中小企業(yè)發(fā)展。全年爭取工業(yè)轉型升級、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構引導、先進(jìn)制造業(yè)和現代服務(wù)業(yè)發(fā)展等上級中小企業(yè)專(zhuān)項資金6517萬(wàn)元,惠及企業(yè)25戶(hù),企業(yè)核心競爭力不斷提升。三是支持創(chuàng )業(yè)就業(yè)。充分發(fā)揮擔?;鹱饔?,全年發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.18億元,財政貼息670萬(wàn)元,幫助解決了64個(gè)個(gè)體和40戶(hù)小微企業(yè)的創(chuàng )業(yè)資金困難。

6.加強財政監督管理。一是深入推進(jìn)預算績(jì)效管理。完善績(jì)效管理制度,聯(lián)合第三方機構,對8個(gè)重點(diǎn)項目開(kāi)展事前績(jì)效評估與預算評審,送審預算4398萬(wàn)元,審減606萬(wàn)元,平均審減率13.8%,節約資金、優(yōu)化資源配置作用顯著(zhù)。二是開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量檢查。對5個(gè)行政事業(yè)單位和1戶(hù)企業(yè)實(shí)施檢查,及時(shí)公開(kāi)檢查結果,推動(dòng)會(huì )計信息質(zhì)量提高。三是扎實(shí)開(kāi)展財政資金安全檢查。精心制定工作方案,重點(diǎn)檢查單位73個(gè),向41個(gè)單位下發(fā)整改通知,堵塞管理漏洞,嚴防資金風(fēng)險。

總的來(lái)看,2023預算執行情況符合預期。同時(shí),我們也清醒認識到,當前財政運行中還存在一些亟待解決的困難和問(wèn)題,主要是:我縣工業(yè)基礎薄弱,招商引資企業(yè)正在成長(cháng)階段,地方財政收入增長(cháng)乏力;三保支出、債務(wù)風(fēng)險化解等剛性支出疊加,預算平衡難度加大;省以下財政體制改革,取消省管縣財政體制,我縣財政運行面臨新形勢。對此,我們將認真研究,增強破解難題能力,采取有效措施,切實(shí)加以解決。

二、2024年財政預算安排草案

(一)2024年財政收支形勢分析

當前,我國經(jīng)濟有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì )預期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多,國內大循環(huán)存在堵點(diǎn),外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升,給我國經(jīng)濟帶來(lái)的影響加深。2024財政收支將更加趨緊、形勢更為復雜、矛盾更加突出。

(二)2024年預算編制和財政工作的總體要求

總體看,我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素,經(jīng)濟潛力大、韌性強,各項政策效果持續顯現,經(jīng)濟回升長(cháng)期向好的基本趨勢沒(méi)有改變。2024年國家繼續實(shí)施積極的財政政策,積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效,保持必要的支持強度;中央加大對地方的轉移支付力度,推動(dòng)財力下沉,做好基層“三?!惫ぷ?。這些,為我們把握財政形勢、搞好財政工作提供了基本遵循和行動(dòng)指南。

2024預算安排和財政工作的總體要求是以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì )精神,堅持穩中求進(jìn)工作總基調,落實(shí)積極的財政政策,堅持黨政機關(guān)過(guò)緊日子,大力優(yōu)化財政支出結構,兜牢“三?!钡拙€(xiàn),加強政府債務(wù)管理,嚴肅財經(jīng)紀律,提高財政資金績(jì)效,增進(jìn)民生福祉,保持社會(huì )穩定,高質(zhì)量建設“三縣五區”提供堅實(shí)的財力保障。

(三)全縣一般公共預算安排草案

按照上述指導思想,根據全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃以及財政收入形勢,2024年全縣地方財政收入同口徑增長(cháng)5%安排,預期目標為28549萬(wàn)元。分項目安排是:稅收收入15635萬(wàn)元,同口徑增長(cháng)8%;非稅收入12914萬(wàn)元,同口徑下降5%。

2024年地方財政收入預算28549萬(wàn)元,上級補助收入159280萬(wàn)元,上解支出2082萬(wàn)元。收支相抵,年初可安排財力185747萬(wàn)元。按照以收定支的原則,年初財政支出預算安排185747萬(wàn)元。主要支出項目安排是:

一般公共服務(wù)支出17547萬(wàn)元。主要用于縣鎮兩級黨政部門(mén)的人員經(jīng)費、機構運轉、行政管理、專(zhuān)項業(yè)務(wù)等。

公共安全支出5678萬(wàn)元。主要用于公安、司法行政部門(mén)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)費等。

教育支出55175萬(wàn)元。主要用于義務(wù)教育、普通高中、職業(yè)教育、學(xué)前教育生均經(jīng)費補助及教育資助,支持教育創(chuàng )強,中小學(xué)基礎設施提升,落實(shí)教職工待遇等。

文化旅游體育與傳媒支出1814萬(wàn)元。主要是群眾文化、圖書(shū)購置、文物保護、旅游宣傳促銷(xiāo)等。

社會(huì )保障和就業(yè)支出38237萬(wàn)元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養老保險補助、城鄉居民養老保險基礎養老金的補貼和個(gè)人繳費補貼、城鄉低保、五保和孤兒供養補助、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對象和困難群體救助、退役安置、社會(huì )福利等。

衛生健康支出13366萬(wàn)元。主要用于城鄉居民醫保補助、城鄉醫療救助、高齡老人生活補貼、基本公共衛生服務(wù)、取消藥品加成對公立醫院補助、人口與計劃生育事業(yè)發(fā)展等。

節能環(huán)保支出2900萬(wàn)元。主要用于支持農村清潔能源替代、農村環(huán)衛整治、生態(tài)環(huán)境保護、大氣污染防治等。

城鄉社區支出9334萬(wàn)元。主要用于城區、鎮區及園區的路網(wǎng)、排水等設施改造提升工程、縣城改造提升等方面。

農林水支出26967萬(wàn)元。主要用于支持現代農業(yè)、鄉村振興、貧困村基礎設施建設、重點(diǎn)區域綠化、農田水利建設、農機具購置補貼、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農村一事一議等。

交通運輸支出2608萬(wàn)元。主要用于支持縣鄉干線(xiàn)公路和農村公路建設、養護等。

資源勘探電力信息支出5065萬(wàn)元。主要用于支持工業(yè)園區發(fā)展、落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策等。

自然資源氣象等支出712萬(wàn)元。主要用于國土資源保護利用、土地整理、人工影響天氣等。

住房保障支出3564萬(wàn)元。主要用于住房公積金、保障性安居工程支出等。

災害防治及應急管理支出1086萬(wàn)元。主要用于安全生產(chǎn)監管、消防應急救援、自然災害救助等。

政府一般債券付息支出1440萬(wàn)元。

(四)全縣政府性基金預算安排草案

全縣政府性基金收入預算18601萬(wàn)元,其中:國有土地使用權出讓收入15000萬(wàn)元,城市基礎設施配套費收入500萬(wàn)元,污水處理費收入100萬(wàn)元,專(zhuān)項債券對應項目專(zhuān)項收入3001萬(wàn)元。

政府性基金支出預算18601萬(wàn)元,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出15000萬(wàn)元(其中歸還棚戶(hù)區改造項目融資貸款本息4937萬(wàn)元,征地拆遷補償等支出10063萬(wàn)元),城市基礎設施配套費收入安排的支出500萬(wàn)元,污水處理費收入安排的支出100萬(wàn)元,專(zhuān)項債券付息支出3001萬(wàn)元。

(五)全縣社會(huì )保險基金預算安排草案

1.城鄉居民基本養老保險基金預算

保險繳費收入7118萬(wàn)元,利息收入1661萬(wàn)元,委托投資收益770萬(wàn)元,財政補貼收入20383萬(wàn)元,集體補助收入650萬(wàn)元,其他收入9萬(wàn)元,轉移收入93萬(wàn)元,當年收入合計 30684萬(wàn)元。

社會(huì )保險待遇支出 21582萬(wàn)元,轉移支出75萬(wàn)元,當年支出合計 21657萬(wàn)元。

當年收支結余 9027萬(wàn)元,累計結余84712萬(wàn)元。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金預算

保險費收入13059萬(wàn)元,財政補貼收入18096萬(wàn)元(其中中央補助3300萬(wàn)元),利息收入30萬(wàn)元,轉移收入600萬(wàn)元,上年結余1172萬(wàn)元,收入合計32957萬(wàn)元。

當年社會(huì )保險待遇支出32957萬(wàn)元。

當年收支平衡。

(六)全縣“三?!敝С鲱A算情況

    根據陜西省2024年“三?!北U锨鍐?,結合我縣實(shí)際情況,2024年預計全年“三?!敝С?54352萬(wàn)元,其中:保工資88532萬(wàn)元,保運轉4341萬(wàn)元,?;久裆?1479萬(wàn)元。當年“三?!北U媳稊?.15,“三?!敝С瞿軌虻玫接行ПU?。

三、2024年財政重點(diǎn)工作

(一)積極應對財政體制改革,千方百計挖潛增收。一是加強收入預測分析。20241月起市對縣財政體制改革正式實(shí)施,取消省管縣財政體制后,市級要參與我縣稅收分成。財稅部門(mén)要逐稅種研究縣級收入增減變動(dòng)情況,科學(xué)預測分析,提前做好預案,確保新體制平穩運行。二是強化稅費保障。按照黨政主導、財稅主責、部門(mén)合作、社會(huì )協(xié)同、公眾參與的原則,明確32個(gè)部門(mén)(單位)稅費信息共享目錄,做細稅費源頭管控,切實(shí)做到應收盡收。加快盤(pán)活閑置資產(chǎn)。摸清閑置國有土地、房屋等資產(chǎn)信息,建立臺賬,分類(lèi)編制盤(pán)活計劃,按程序通過(guò)公共資源交易平臺處置,變資產(chǎn)為資金,變存量為增量,提高資產(chǎn)利用效率。

(二)全力爭取上級補助資金,努力做大財政蛋糕。一是加強宣傳指導。取消省管縣財政體制后,省財政安排的各類(lèi)補助資金均通過(guò)市財政下達,資金調度通過(guò)市財政國庫辦理,項目資金申報通過(guò)市級審核匯總后上報省級。全縣各級各部門(mén)要快速適應新形勢、新變化,完善爭資金工作思路。二是加強與省級的對接。20232025年為取消省管縣改革過(guò)渡期,省市財政在財力補助、專(zhuān)項資金申請等方面繼續對省管縣予以?xún)A斜。財政部門(mén)要繼續加強與省財政廳對接匯報,爭取省上的持續關(guān)注和幫助。三是強化與市級的對接。發(fā)改部門(mén)要完善爭資金工作機制,強化業(yè)務(wù)指導,抓好項目?jì)?/span>。財政部門(mén)要加強與市財政局的對接,積極爭取資金調度,確保庫款保障水平在合理區間,力爭我縣各項補助政策全面落實(shí)。項目主管部門(mén)要全面加強與市級部門(mén)對接匯報,確保我縣更多的項目順利通過(guò)市級審核進(jìn)入中省大盤(pán)子。

(三)持續優(yōu)化支出結構,切實(shí)保障重點(diǎn)支出。“三?!睌[在財政工作的最優(yōu)先位置,落實(shí)范圍清晰、標準明確、動(dòng)態(tài)調整的“三?!鼻鍐沃贫?,完善運行監控,筑牢兜實(shí)“三?!?/span>底線(xiàn)。厲行節約樹(shù)牢過(guò)緊日子理念,健全過(guò)緊日子制度,嚴格過(guò)緊日子執行,強化過(guò)緊日子監督,繼續壓減非剛性、非重點(diǎn)支出。統籌各類(lèi)財政資金,完善各項政策工具,定期清繳存量資金,把有限的財政資源騰出來(lái),集中財力保障縣委、縣政府重大決策部署。硬化預算約束,堅持量入為出、量力而行,嚴格項目審核,強化財政可承受能力評估,持續防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。

(四)聚焦重點(diǎn)項目建設,推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。堅持“項目為王”的理念,持續跟進(jìn)服務(wù)比亞迪等重點(diǎn)項目建設,全力申報爭取專(zhuān)項債券、一般債券資金,確保標準化廠(chǎng)房、園區基礎設施建設、污水處理、保障性住房建設等項目順利實(shí)施,盡快形成更多實(shí)物工作量。督促主管部門(mén)和項目單位加快資金使用,防止資金沉淀或閑置。要加強項目管理和穿透式監測,完善項目建設和運營(yíng)全周期、全過(guò)程監督管理機制。

(五)加大財會(huì )監督力度,嚴肅財經(jīng)紀律。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強財會(huì )監督工作的意見(jiàn)》,健全財會(huì )監督體系、完善工作機制,依法依規加強對全縣機關(guān)、企事業(yè)單位等的財政、財務(wù)、會(huì )計活動(dòng)監督。逐步完善財會(huì )監督管理制度,推動(dòng)財會(huì )監督體系建設。嚴厲打擊各類(lèi)違反財經(jīng)紀律的行為,強化通報問(wèn)責和處理處罰,使紀律真正成為帶電的“高壓線(xiàn)”。加強財會(huì )監督與巡視、紀檢、審計等監督相互協(xié)調、信息溝通、線(xiàn)索移送、協(xié)同監督,形成監督合力。

(六)推動(dòng)財政信息化建設,提升財政管理水平。依托“陜西財政云”預算管理一體化系統,健全現代預算制度,強化數字賦能,通過(guò)“業(yè)務(wù)規范+技術(shù)控制”加強財政預算管理全流程數據管控,實(shí)現財政預算管理全程無(wú)紙化、電子化,全面提升財政管理效能,推進(jìn)財政從“經(jīng)驗管理”向“數字管理”“法治管理”轉變。

各位代表,2024年財政收支矛盾依然突出,財政工作任務(wù)更加艱巨。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下,在縣人大的監督指導下,敢于擔當、積極作為,提高聚財理財能力,堅定信心,努力克服各種困難,扎實(shí)推進(jìn)財政各項工作,圓滿(mǎn)完成全年財政各項目標任務(wù),為高質(zhì)量建設“三縣五區”提供堅實(shí)的財力保障。